高级稽核专员
职位描述
工作职责:
1、依據相關法規、上市上櫃規則、公司治理守則擬定并執行公司年度稽核計畫。
2、獨立開展稽核調查,深入探查問題根本原因,精准查核運營中的弊病與潛在缺失。并明示揭露發生弊病的員工或是制度的缺失。
3、撰寫稽核報告,報告內容須詳盡、客觀、證據鏈完整,針對問題根源提出改善建議,並追蹤改善措施的落實。
4、就重大稽核發現、系統性風險及新增重大風險,向管理層進行清晰、及時的彙報,提供決策支援。
5、完成全集團年度內部控制制度自評工作、風險評估工作,評估並改進風險管理、控制活動及治理流程的有效性 ,據此修訂內部控制制度與風險管理制度。
6、協助應對外部審計、主管機關的監督檢查,提供所需資料與說明。
7、依照業務發展及風險掌控的要求,必須到重要子公司現場進行必要之稽核工作,在每一季度財報公佈前,對於每一重要子公司進行實地查核。
8、支援台北財務經理工作。
任职资格:
1、本科及以上學歷,財務、審計、企業管理、資訊管理等相關專業。具備國際內部稽核師執照(CIA)佳
2、具備公開發行公司2年以上內部稽核、外部審計或風險管理實務經驗。有會計師事務所經驗者優先。
3、熟悉臺灣地相關法規規定、內部控制制度。
4、邏輯清晰,具備優秀的資料分析能力。能夠熟練使用辦公軟體,有使用資料分析軟體經驗者優先。
5、具備出色的書面與口頭溝通技巧,能撰寫結構嚴謹的報告,並能與各級主管及同仁進行有效、得體的溝通,推動跨部門協作與改革。
6、能配合出差/派駐海外廠進行內稽相關作業者佳,能承受一定工作壓力。

