工作职责:
1、依据相关法规、上市上柜规则、公司治理守则拟定并执行公司年度稽核计划。
2、独立开展稽核调查,深入探查问题根本原因,精准查核运营中的弊病与潜在缺失。并明示揭露发生弊病的员工或是制度的缺失。
3、撰写稽核报告,报告内容须详尽、客观、证据链完整,针对问题根源提出改善建议,并追踪改善措施的落实。
4、就重大稽核发现、系统性风险及新增重大风险,向管理层进行清晰、及时的汇报,提供决策支援。
5、完成全集团年度内部控制制度自评工作、风险评估工作,评估并改进风险管理、控制活动及治理流程的有效性 ,据此修订内部控制制度与风险管理制度。
6、协助应对外部审计、主管机关的监督检查,提供所需资料与说明。
7、依照业务发展及风险掌控的要求,必须到重要子公司现场进行必要之稽核工作,在每一季度财报公布前,对于每一重要子公司进行实地查核。
8、支援台北财务经理工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务、审计、企业管理、资讯管理等相关专业。具备国际内部稽核师执照(CIA)佳
2、具备公开发行公司2年以上内部稽核、外部审计或风险管理实务经验。有会计师事务所经验者优先。
3、熟悉台湾地相关法规规定、内部控制制度。
4、逻辑清晰,具备优秀的资料分析能力。能够熟练使用办公软体,有使用资料分析软体经验者优先。
5、具备出色的书面与口头沟通技巧,能撰写结构严谨的报告,并能与各级主管及同仁进行有效、得体的沟通,推动跨部门协作与改革。
6、能配合出差/派驻海外厂进行内稽相关作业者佳,能承受一定工作压力。
年薪:25-40万
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3年以上
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本科及以上
工作地:上海市
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招10人
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