参与多项上市公司、大型跨国企业的年报审计、IPO审计及内部控制审计项目,在职期间认真负责,个人考评评级优秀。主要项目经历:一、某港股上市公司内地组成部分年报审计主要职责:作为项目组核心成员,负责财务报表分析性复核,与客户沟通审计过程中发现的关于收入、存货以及内控流程的问题和风险点,并提出内控完善意见,出具审计报告。主要工作:独立完成收入、成本循环审计底稿,执行收入确认时点复核,存货跌价准备测算以及按完工百分比法确认成本的准确性复核等程序。二、某半导体企业的IPO审计主要职责:作为项目组核心成员参与A股IPO审计,负责收入以及税项循环的实质性审计程序执行。主要工作:完成了对公司销售负责人的访谈,了解业务流程,识别相关风险和控制点,并提出内控完善意见针对收入确认流程执行审计程序,评估客户收入确认政策与会计准则的合规性;负责税项核算流程分析,对企业增值税及所得税进行重新测算;主导关联方交易专项审计,检查交易定价文件及董事会决议的完整性与审批合规性。三、某港股上市公司的年报审计主要职责:作为项目现场负责人进行现场审计工作,沟通重大审计事项,识别潜在财务风险。负责统筹项目现场工作,形成管理层建议书,出具审计报告并完成集团汇报。主要工作:负责对集团各部门负责人的访谈,了解业务全过程以及企业未来发展,识别相关风险和控制点;并统筹项目组对集团内部控制点进行相应的控制测试及实质性程序,识别是否具有相应的风险;带队设计并完成了集团内子公司的内部关联方合并抵消底稿。设计并完成集团合并层面存货和收入等相关的审计底稿,向管理层出具审计调整建议,沟通管理层建议书,向审核委员会汇报。